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- Pagamento Nº 14080044
Número:01070081
Valor Total do Empenho:R$ 103.343,28
Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.397,02
Número:01070081.001
Valor Total da Liquidação:R$ 101.946,26
Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26
Pagamento 14080044
Pago em: 14/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Valor Total: R$ 101.946,26
Valor Líquido Pago: R$ 101.946,26
Histórico:
NF 8838 - JUNHO - COOPEGO