Dados do Empenho:

Número:01070081

Valor Total do Empenho:R$ 103.343,28

Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.397,02

Dados da Liquidação:

Número:01070081.001

Valor Total da Liquidação:R$ 101.946,26

Valor Total Liquidado:R$ 101.946,26

Pagamento 14080044

Pago em: 14/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total: R$ 101.946,26

Valor Líquido Pago: R$ 101.946,26


Histórico:

NF 8838 - JUNHO - COOPEGO