Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02070024

Empenhada em: 02/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.904,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.095,74


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02070024.00128/07/2025R$ 14.904,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/07/202530070467SEMASA02070024FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)-R$ 14.904,26
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.