Dados do Empenho:

Número:02070024

Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.904,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.095,74

Dados da Liquidação:

Número:02070024.001

Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26

Valor Total Liquidado:R$ 10.805,60

Pagamento 30070467

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 14.904,26

Valor Líquido Pago: R$ 10.805,60


Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Jul/2025.