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- Pagamento Nº 30070467
Número:02070024
Valor Total do Empenho:R$ 78.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.904,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 63.095,74
Número:02070024.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.904,26
Valor Total Liquidado:R$ 10.805,60
Pagamento 30070467
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 14.904,26
Valor Líquido Pago: R$ 10.805,60
Histórico:
Ref. Fopag Jetons Comp. Jul/2025.