Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.538.269,02

Saldo a empenhar:R$ 2.261.608,67

Empenho:05010565

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 29/08/2025 a 29/08/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.124,62

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 286.875,38

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.018.909,28


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS


Descrição:

Contratação de empresa para aquisição e reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme os aditivos do contrato n°1010.23.08.23.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico N° 10.017/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#13342 PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1,00300.000,00R$ 300.000,000,000,00300.000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010565.00220/04/202681R$ 6.719,07
R$ 0,00
05010565.00120/04/202680R$ 6.405,55
R$ 6.405,55
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
13/05/202613050093SEINFRA05010565C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)81R$ 6.719,07
Lista de Anulações
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