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- Pagamento Nº 13050093
Número:05010565
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.124,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 286.875,38
Número:05010565.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.719,07
Valor Total Liquidado:R$ 6.638,44
Pagamento 13050093
Pago em: 13/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total: R$ 6.719,07
Valor do IRRF: R$ 80,63
Valor Líquido Pago: R$ 6.638,44
Histórico:
MARÇO/26.