Dados do Empenho:

Número:05010565

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.124,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 286.875,38

Dados da Liquidação:

Número:05010565.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.719,07

Valor Total Liquidado:R$ 6.638,44

Pagamento 13050093

Pago em: 13/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 6.719,07

Valor do IRRF: R$ 80,63

Valor Líquido Pago: R$ 6.638,44


Histórico:

MARÇO/26.