Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.766.240,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 15.203.940,00

Valor Empenhado:R$ 13.221.310,00

Saldo a empenhar:R$ 1.982.630,00

Empenho:05010317

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:8 - 03/11/2025 a 03/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 61.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 39.960,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornec de solução completa e integrada de monitoramento de ações e serv de saúde, composta por aplicações de controle e monit. viabilizados através de sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equip. em comodato, conforme contrato nº 1490.21.11.03.14 e aditivos (Licenças itens 19882 – Janeiro a Abril/2026 ), fundamentado no pregão elet. nº14.054/21 e ata reg preço nº14.056/21


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19882 LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 3.050,0020,00R$ 61.000,000,0020,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010317.00309/02/202673R$ 15.250,00
R$ 0,00
05010317.00204/02/202671R$ 15.250,00
R$ 0,00
05010317.00103/02/202656R$ 15.250,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202606020020FMSAC05010317SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)56R$ 15.250,00
12/02/202612020011FMSAC05010317SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)71R$ 15.250,00
24/02/202624020020FMSAC05010317SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)73R$ 15.250,00
Lista de Anulações
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