Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020122070401

Valor Total do Contrato:R$ 559.761,40

Valor Empenhado:R$ 163.922,18

Saldo a empenhar:R$ 395.839,22

Empenho:05010836

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 20/07/2025 a 20/07/2026

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05

Valor Total Liquidado:R$ 5.573,27

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.770,78

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 93.583,10


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.012/22, SOB CONTRATO Nº0201.22.07.04.01. PERÍODO DE JANEIRO Á 20 DE JULHO / 2026.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040522.500,00R$ 17.601,300,000,002.500,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855500,00R$ 2.742,750,000,00500,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010836.00113/03/2026929103R$ 2.761,26
R$ 2.761,26
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.