Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111804

Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18

Valor Empenhado:R$ 4.650.989,63

Saldo a empenhar:R$ 2.172.444,55

Empenho:05010977

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 1.093.767,60

Valor Total Liquidado:R$ 490.789,34

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 602.978,26

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.172.444,55


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços e procedimentos médicos na especialidade serviço médico GINECOLOGIA OBSTETRICIA destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, conforme Contrato nº 1492.24.11.18.04, advindo da Chamada Pública nº 14.001/2024 e processo de Inexigibilidade de Licitação 149202/24-IL conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32335 PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,96150,00R$ 343.344,000,0098,02776151,972239
#32336 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,87100,00R$ 251.787,000,0018,82083381,179167
#32337 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,56110,00R$ 299.151,600,0076,45972333,540277
#32338 PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,0045,00R$ 199.485,000,002,5042,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010977.00216/03/20269454R$ 220.835,51
R$ 0,00
05010977.00127/02/20269412R$ 269.953,83
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202627020125FMSAC05010977COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)9412R$ 269.953,83
17/03/202617030003FMSAC05010977COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)9454R$ 220.835,51
Lista de Anulações
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