Dados do Empenho:

Número:05010977

Valor Total do Empenho:R$ 1.093.767,60

Valor Total Liquidado:R$ 490.789,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 602.978,26

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111804

Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18

Valor Empenhado:R$ 4.650.989,63

Saldo a empenhar:R$ 2.172.444,55

Liquidação: 05010977.001

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9412

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 269.953,83

Valor Líquido: R$ 265.904,52


Data de Solicitação 24/02/2026


Histórico:

Liquidação dos itens em anexo do contrato de N° 1492.24.11.18.04
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9647,77915R$ 109.364,56
#32336PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8711,820833R$ 29.763,32
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5648,105556R$ 130.825,95
Total BrutoR$ 269.953,83
Total LiquidoR$ 269.953,83
NÚMERO DA NOTA: 9412

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 177176822

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 269.953,831,50%R$ 4.049,31
Total das Retenções: R$ 4.049,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702012527/02/2026R$ 269.953,83