Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022120701

Valor Total do Contrato:R$ 806.400,00

Valor Empenhado:R$ 584.243,00

Saldo a empenhar:R$ 222.157,00

Empenho:05011131

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 08/12/2025 a 08/12/2026

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.569,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.430,50

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 131.600,00


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL COM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, COMO TAMBÉM A MUDANÇA DE SUPORTE DE PAPEL PARA DIGITAL DOS DOCUMENTOS, CONTEMPLANDO O TRANSLADO DO ACERVO DOCUMENTAL, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5542 LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE )R$ 0,50140.000,00R$ 70.000,000,0027.139,00112.861,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05011131.00212/03/20262148R$ 10.563,00
R$ 10.563,00
05011131.00103/03/20262146R$ 3.006,50
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202611030094SEMASA05011131ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)2146R$ 3.006,50
Lista de Anulações
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