Dados do Empenho:

Número:05011131

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.569,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 56.430,50

Dados da Licitação:

Número:01.021/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022120701

Valor Total do Contrato:R$ 806.400,00

Valor Empenhado:R$ 584.243,00

Saldo a empenhar:R$ 222.157,00

Liquidação: 05011131.002

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2148

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.563,00

Valor Líquido: R$ 10.563,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF N° 2148 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5542LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE )R$ 0,5021.126,00R$ 10.563,00
Total BrutoR$ 10.563,00
Total LiquidoR$ 10.563,00
NÚMERO DA NOTA: 2148

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: i5ayxzhsqduvt623ljtwpcne4r7

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.