Dados do Empenho:

Número:05011131

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.955,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.044,50

Dados da Liquidação:

Número:05011131.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.563,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.563,00

Pagamento 27030043

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 10.563,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.563,00


Histórico:

PAGAMENTO DA NF N° 2148, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.