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- Pagamento Nº 27030043
Número:05011131
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.955,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.044,50
Número:05011131.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.563,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.563,00
Pagamento 27030043
Pago em: 27/03/2026Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total: R$ 10.563,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.563,00
Histórico:
PAGAMENTO DA NF N° 2148, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.