Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 957.164,06

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151024050601

Valor Total do Contrato:R$ 122.369,67

Valor Empenhado:R$ 96.718,85

Saldo a empenhar:R$ 25.650,82

Empenho:05010964

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 08/05/2025 a 08/05/2026

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 32.638,99

Valor Total Liquidado:R$ 12.614,35

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.024,64

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.797,50


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO Nº 1510.24.05.06.01 E 1º ADITIVO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO TOMBADO SOB O Nº 01.027/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,006,233334R$ 15.570,870,003,003,233334
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,95840,00R$ 4.998,000,00303,00537,00
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,006,233323R$ 6.220,860,003,003,233323
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,986,233323R$ 648,140,003,003,233323
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0258.333,31R$ 1.166,670,00254,8758.078,44
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0635.000,00R$ 2.100,000,00103,8934.896,11
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,047.000,00R$ 280,000,000,007.000,00
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0611.666,69R$ 700,000,000,2511.666,44
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99350,00R$ 346,500,000,00350,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,99105,00R$ 103,950,000,00105,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,068.400,00R$ 504,000,003,558.396,45
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010964.00310/03/2026R$ 4.203,93
R$ 0,00
05010964.00203/03/2026R$ 4.206,56
R$ 0,00
05010964.00103/03/2026R$ 4.203,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/03/202605030091SEMASA05010964BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.203,86
05/03/202605030089SEMASA05010964BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.206,56
11/03/202611030011SEMASA05010964BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 4.203,93
Lista de Anulações
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