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- Pagamento Nº 15040007
Número:05010964
Valor Total do Empenho:R$ 32.638,99
Valor Total Liquidado:R$ 16.816,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.822,34
Número:05010964.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.202,30
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,59
Pagamento 15040007
Pago em: 15/04/2026Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 4.202,30
Valor Líquido Pago: R$ 4.000,59
Histórico:
FATURA Nº 4270689 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [R$ 4.000,59 + IR R$201,71].