Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223053101

Valor Total do Contrato:R$ 346.833,45

Valor Empenhado:R$ 309.705,51

Saldo a empenhar:R$ 37.127,94

Empenho:02030096

Empenhada em: 02/03/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05011192 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total do Empenho:R$ 25.309,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.872,88

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.436,44

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 46.094,88


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para fazer face com as despesas com a prestação de serviços com locação de infraestrutura de telecomunicação , contemplando suporte, treinamento, manutenção e equipamentos de interesse do Hospital Municipal Dr.João Elísio de Holanda, conforme contrato nº 1492.23.05.31.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº01.008/2023, conforme anexo a esta solicitação de empenho. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011192.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5716 LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO (MÊS)R$ 8.436,443,00R$ 25.309,320,002,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02030096.00113/05/20266635R$ 8.436,44
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
19/05/202619050097FMSAC02030096NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)6635R$ 8.436,44
Lista de Anulações
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