Dados do Empenho:

Número:02030096

Valor Total do Empenho:R$ 25.309,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.872,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.436,44

Dados da Liquidação:

Número:02030096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.436,44

Valor Total Liquidado:R$ 8.031,50

Pagamento 19050097

Pago em: 19/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 8.436,44

Valor do IRRF: R$ 404,94

Valor Líquido Pago: R$ 8.031,50


Histórico:

Pagamento da NF 6635, conforme itens descritos em anexo.