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- Pagamento Nº 19050097
Número:02030096
Valor Total do Empenho:R$ 25.309,32
Valor Total Liquidado:R$ 16.872,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.436,44
Número:02030096.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.436,44
Valor Total Liquidado:R$ 8.031,50
Pagamento 19050097
Pago em: 19/05/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 8.436,44
Valor do IRRF: R$ 404,94
Valor Líquido Pago: R$ 8.031,50
Histórico:
Pagamento da NF 6635, conforme itens descritos em anexo.