Dados do Empenho:

Número:02030096

Valor Total do Empenho:R$ 25.309,32

Valor Total Liquidado:R$ 16.872,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.436,44

Dados da Licitação:

Número:01.008/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223053101

Valor Total do Contrato:R$ 346.833,45

Valor Empenhado:R$ 309.705,51

Saldo a empenhar:R$ 37.127,94

Liquidação: 02030096.001

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6635

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.436,44

Valor Líquido: R$ 8.031,50

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 14/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 6635, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5716LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO (MÊS)R$ 8.436,441,00R$ 8.436,44
Total BrutoR$ 8.436,44
Total LiquidoR$ 8.436,44
NÚMERO DA NOTA: 6635

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 408495283

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 8.436,444,80%R$ 404,94
Total das Retenções: R$ 404,94
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1905009719/05/2026R$ 8.436,44