Dados do Empenho:

Número:24110015

Valor Total do Empenho:R$ 741.333,60

Valor Total Liquidado:R$ 310.749,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 430.583,68

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 142.134.442,85

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222090107

Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55

Valor Empenhado:R$ 16.027.561,95

Saldo a empenhar:R$ 10.046.614,60

Liquidação: 24110015.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7586

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 310.749,92

Valor Líquido: R$ 294.975,54

Valor Pago da RP R$ 310.749,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 28/12/2022


Histórico:

Solicitação de liquidação da nota fiscal nº 7586 referente a NOVEMBRO/2022 conforme itens anexo
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18668PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.347,6834,00R$ 79.821,12
#18669PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.550,0026,90864R$ 68.617,04
#18670PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.990,5234,00R$ 101.677,68
#20538PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO)R$ 2.332,0826,00R$ 60.634,08
Total BrutoR$ 310.749,92
Total LiquidoR$ 310.749,92
NÚMERO DA NOTA: 7586

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 310.749,922,00%R$ 9.013,93
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 310.749,920,00%R$ 6.760,45
Total das Retenções: R$ 15.774,38
Total Pago: R$ 310.749,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701008717/01/2023R$ 310.749,92