Dados do Empenho:

Número:03010630

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010630.012

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 300,00

Valor Líquido: R$ 267,00

Valor Pago da RP R$ 300,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO DE JETONS, SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS PELA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES. SERÃO PAGAS 12 SESSOES 01 POR MES NO VALOR DE 300 REIAS - DESPESAS ESTIMADA DEZEMBRO 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13457SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS)R$ 300,001,00R$ 300,00
Total BrutoR$ 300,00
Total LiquidoR$ 300,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS TerceirosPagar/RecolherR$ 33,00
Total das Retenções: R$ 33,00
Total Pago: R$ 300,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801002718/01/2023R$ 300,00