Dados do Empenho:

Número:20070019

Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.455,97

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.091.949,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45

Valor Empenhado:R$ 119.873,75

Saldo a empenhar:R$ 114.489,70

Liquidação: 20070019.006

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 480635

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.604,61

Valor Líquido: R$ 1.604,61

Valor Pago da RP R$ 1.604,61

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 05/01/2023


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.604,611,00R$ 1.604,61
Total BrutoR$ 1.604,61
Total LiquidoR$ 1.604,61
Total Pago: R$ 1.604,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301002113/01/2023R$ 1.604,61