Dados do Empenho:

Número:20070019

Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.455,97

Dados da Liquidação:

Número:20070019.006

Valor Total da Liquidação:R$ 1.604,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,61

Pagamento de Restos a Pagar 13010021

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.604,61

Valor Líquido Pago: R$ 1.604,61


Histórico: