Dados do Empenho:

Número:20070033

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.496,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74

Valor Empenhado:R$ 64.087,22

Saldo a empenhar:R$ 53.094,52

Liquidação: 20070033.006

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480629

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.033,64

Valor Líquido: R$ 1.033,64

Valor Pago da RP R$ 1.033,64

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 06/01/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2022 DO COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.033,641,00R$ 1.033,64
Total BrutoR$ 1.033,64
Total LiquidoR$ 1.033,64
NÚMERO DA NOTA: 480629

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 112R685401717074899R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 1.033,64 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003920/01/2023R$ 1.033,64