Dados do Empenho:

Número:03010521

Valor Total do Empenho:R$ 13.764,24

Valor Total Liquidado:R$ 1.125,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.638,39

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122701

Valor Total do Contrato:R$ 55.056,96

Valor Empenhado:R$ 24.020,44

Saldo a empenhar:R$ 31.036,52

Liquidação: 03010521.012

Liquidada em: 18/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 9004589

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.125,85

Valor Líquido: R$ 1.125,85

Valor Pago da RP R$ 1.125,85

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 09/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1.125,851,00R$ 1.125,85
Total BrutoR$ 1.125,85
Total LiquidoR$ 1.125,85
Total Pago: R$ 1.125,85 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001620/01/2023R$ 1.125,85