Dados do Empenho:

Número:03010748

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.731,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.268,74

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.478.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.781.995,95

Liquidação: 03010748.013

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 40011656317

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.301,15

Valor Líquido: R$ 2.301,15

Valor Pago da RP R$ 2.301,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 12/01/2023


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 2.301,151,00R$ 2.301,15
Total BrutoR$ 2.301,15
Total LiquidoR$ 2.301,15
Total Pago: R$ 2.301,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001007020/01/2023R$ 2.301,15