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- Liquidação Nº 03010523.024
Número:03010523
Valor Total do Empenho:R$ 99.991,60
Valor Total Liquidado:R$ 6.758,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.232,64
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101221122701
Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40
Valor Empenhado:R$ 352.468,55
Saldo a empenhar:R$ 47.497,85
Liquidação: 03010523.024
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 80002806846
Tipo de Lançamento: Original
Valor Total da Liquidação: R$ 1.095,07
Valor Líquido: R$ 1.095,07
Valor Pago da RP R$ 1.095,07
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 09/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESES ( DEZEMBRO ) 2019 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRANLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.095,07 | 1,00 | R$ 1.095,07 | |
Total Bruto | R$ 1.095,07 | ||||
Total Liquido | R$ 1.095,07 |