Dados do Empenho:

Número:01090107

Valor Total do Empenho:R$ 1.021.218,15

Valor Total Liquidado:R$ 947.121,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.993,11

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 01090107.004

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2989

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 28.404,39

Valor Líquido: R$ 28.404,39

Valor Pago da RP R$ 28.404,39

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11595ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DE PRESSÃO VARIADA AUTOPROPELIDO: COM OPERADOR DO ROLO COMPACTADOR, INCLUSO ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA)R$ 1.352,5921,00R$ 28.404,39
Total BrutoR$ 28.404,39
Total LiquidoR$ 28.404,39
NÚMERO DA NOTA: 2989

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 28.404,39 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301007613/01/2023R$ 28.404,39