Dados do Empenho:

Número:05080001

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 795.865,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.134,92

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

Liquidação: 05080001.005

Liquidada em: 14/04/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.172,87

Valor Líquido: R$ 2.172,87

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2022


Data de Solicitação 10/04/2023


Histórico:

Despesas de R.P. Faturas de energia da unidade consumidora nº 3383196, relativo ao fornecimento de energia para iluminação pública localizada na av parque oeste no distrito industrial, relativo aos meses de janeiro a dezembro de 2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.172,871,00R$ 2.172,87
Total BrutoR$ 2.172,87
Total LiquidoR$ 2.172,87
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.