Dados do Empenho:

Número:02010752

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.286,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010752.013

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.060,63

Valor Líquido: R$ 8.060,63

Valor Pago da RP R$ 8.060,63

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 8.060,631,00R$ 8.060,63
Total BrutoR$ 8.060,63
Total LiquidoR$ 8.060,63
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801012618/01/2024R$ 8.060,63