Dados do Empenho:

Número:03100035

Valor Total do Empenho:R$ 141,00

Valor Total Liquidado:R$ 141,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.019/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 278.732,66

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 252.546,26

Saldo a Contratar:R$ 26.186,40

Dados do Contrato:

Número:149023091802

Valor Total do Contrato:R$ 29.698,54

Valor Empenhado:R$ 24.300,70

Saldo a empenhar:R$ 5.397,84

Liquidação: 03100035.001

Liquidada em: 29/12/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 211491

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 141,00

Valor Líquido: R$ 139,31

Valor Pago da RP R$ 141,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/12/2023


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 25100003.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25069MELATONINA 1MG/ML SOL ORAL. FRASCO COM 100ML. (FRASCO)R$ 47,003,00R$ 141,00
Total BrutoR$ 141,00
Total LiquidoR$ 141,00
NÚMERO DA NOTA: 211491

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/12/2023

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2312.09.485.574/0001-71.55.001.000211491.1.00432550.3

Número do Protocolo: 323230096520144

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 141,001,20%R$ 1,69
Total das Retenções: R$ 1,69
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801006418/01/2024R$ 141,00