Dados do Empenho:

Número:20070037

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 5.838,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.691,37

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31

Valor Empenhado:R$ 79.539,64

Saldo a empenhar:R$ 76.702,67

Liquidação: 20070037.006

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596054

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.145,62

Valor Líquido: R$ 1.145,62

Valor Pago da RP R$ 1.145,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.145,621,00R$ 1.145,62
Total BrutoR$ 1.145,62
Total LiquidoR$ 1.145,62
NÚMERO DA NOTA: 596054

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 249Q.1194.4718.18848899-Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0802004708/02/2024R$ 1.145,62