Dados do Empenho:

Número:20070013

Valor Total do Empenho:R$ 278.186,40

Valor Total Liquidado:R$ 138.430,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.756,28

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.666.780,42

Saldo a empenhar:R$ 1.198.104,46

Liquidação: 20070013.005

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596057

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.472,80

Valor Líquido: R$ 23.472,80

Valor Pago da RP R$ 23.472,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 22/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P - NF 596057
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,9053.975,072R$ 23.472,80
Total BrutoR$ 23.472,80
Total LiquidoR$ 23.472,80
NÚMERO DA NOTA: 596057

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 113V474344615923199S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202000602/02/2024R$ 23.472,80