Dados do Empenho:

Número:20070013

Valor Total do Empenho:R$ 278.186,40

Valor Total Liquidado:R$ 138.430,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.756,28

Dados da Liquidação:

Número:20070013.005

Valor Total da Liquidação:R$ 23.472,80

Valor Total Liquidado:R$ 23.472,80

Pagamento de Restos a Pagar 02020006

Pago em: 02/02/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 23.472,80

Valor Líquido Pago: R$ 23.472,80


Histórico:

NF 596057 REF DEZ/2023