Dados do Empenho:

Número:02020026

Valor Total do Empenho:R$ 27.238,09

Valor Total Liquidado:R$ 27.238,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122020201

Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12

Valor Empenhado:R$ 114.565,13

Saldo a empenhar:R$ 4.291,99

Liquidação: 02020026.011

Liquidada em: 08/02/2024

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2271

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.476,19

Valor Líquido: R$ 2.476,19

Valor Pago da RP R$ 2.476,19

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 25/01/2024


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE RESTOS A PAGAR. COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023, PLACA SBQ6H30, CHEVROLET ÔNIX.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3742VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS)R$ 2.476,191,00R$ 2.476,19
Total BrutoR$ 2.476,19
Total LiquidoR$ 2.476,19
NÚMERO DA NOTA: 2271

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 285261194

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902006619/02/2024R$ 2.476,19