Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10

Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48

Valor Empenhado:R$ 141.232,56

Saldo a empenhar:R$ 337.720,92

Liquidação: 02010924.024

Liquidada em: 07/02/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300023736749

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.837,01

Valor Líquido: R$ 4.778,74

Valor Pago da RP R$ 4.837,01

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 24/01/2024


Histórico:

Despesas de R.P. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES DE DEZEMBRO/23.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 119.738,370,040397R$ 4.837,01
Total BrutoR$ 4.837,01
Total LiquidoR$ 4.837,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702000707/02/2024R$ 4.837,01