Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10

Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93

Dados da Liquidação:

Número:02010924.024

Valor Total da Liquidação:R$ 4.837,01

Valor Total Liquidado:R$ 4.778,74

Pagamento de Restos a Pagar 07020007

Pago em: 07/02/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.837,01

Valor Líquido Pago: R$ 4.778,74


Histórico:

REF DEZ/2023