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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020007
Número:02010924
Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10
Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93
Número:02010924.024
Valor Total da Liquidação:R$ 4.837,01
Valor Total Liquidado:R$ 4.778,74
Pagamento de Restos a Pagar 07020007
Pago em: 07/02/2024Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 4.837,01
Valor Líquido Pago: R$ 4.778,74
Histórico:
REF DEZ/2023