Dados do Empenho:

Número:11040005

Valor Total do Empenho:R$ 4.886.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.526.314,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:15.001/2022DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 36.654.816,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 38.390.984,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122120601

Valor Total do Contrato:R$ 38.390.984,00

Valor Empenhado:R$ 24.947.932,78

Saldo a empenhar:R$ 13.443.051,22

Liquidação: 11040005.008

Liquidada em: 31/01/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 794

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 555.376,00

Valor Líquido: R$ 555.376,00

Valor Pago da RP R$ 555.376,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 29/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24094PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS, SERVIDAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, VOLTADAS PARA FAMÍLIAS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. DIFERENTEMENTE DOS RESTAURANTES POPULARES AS COZINHAS COMUNITÁRIAS NÃO DISPÕEM DE ESPAÇO PARA CONSUMO NO LOCAL E O ACESSO AO SERVIÇO SE DÁ POR MEIO DO ENCAMINHAMENTO E REFERENCIAMENTO DOS CRAS, CREAS, CENTRO POP E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CUJOS PÚBLICOS SÃO CADASTRADOS E IDENTIFICADOS NO ATO DA RECEPÇÃO DA REFEIÇÃO. (REFEIÇÃO)R$ 13,4821.200,00R$ 285.776,00
#24093PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA TIPO ALMOÇO PARA OFERTA NO RESTAURANTE POPULAR, SERVIDAS EM BANDEJAS APROPRIADAS OU PRATO, EM SALÃO EQUIPADO COM MOBÍLIA ADEQUADA PARA CONSUMO NO LOCAL, PARA FAMÍLIAS E GRUPOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DEVIDAMENTE CADASTRADAS E IDENTIFICADAS PELA SASC. (REFEIÇÃO)R$ 13,4820.000,00R$ 269.600,00
Total BrutoR$ 555.376,00
Total LiquidoR$ 555.376,00
NÚMERO DA NOTA: 794

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 629921941

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1602001916/02/2024R$ 555.376,00