Dados do Empenho:

Número:20070010

Valor Total do Empenho:R$ 4.224,31

Valor Total Liquidado:R$ 2.211,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 512,61

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:121022070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,32

Valor Empenhado:R$ 46.977,91

Saldo a empenhar:R$ 109.264,41

Liquidação: 20070010.005

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 596053

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 417,11

Valor Líquido: R$ 417,11

Valor Pago da RP R$ 417,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 30/01/2024


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a pagar referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme contrato Nº 1210.22.07.04.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405259,2442R$ 417,11
Total BrutoR$ 417,11
Total LiquidoR$ 417,11
NÚMERO DA NOTA: 596053

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 173U369964511897999S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402002814/02/2024R$ 417,11