Dados do Empenho:

Número:02010811

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.699.121,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 370.878,74

Dados da Licitação:

Número:101021251101DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.411.719,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 49.646.877,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021120101

Valor Total do Contrato:R$ 49.646.877,60

Valor Empenhado:R$ 38.618.182,90

Saldo a empenhar:R$ 11.028.694,70

Liquidação: 02010811.040

Liquidada em: 06/02/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 383.817,58

Valor Líquido: R$ 383.817,58

Valor Pago da RP R$ 383.817,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 05/02/2024


Histórico:

Despesas de R.P. com o serviço de Iluminação Pública referente ao mês de Dezembro de 2023.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 383.817,581,00R$ 383.817,58
Total BrutoR$ 383.817,58
Total LiquidoR$ 383.817,58
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402000814/02/2024R$ 383.817,58