Dados do Empenho:

Número:02050079

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.764,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.235,21

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.691.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.134.550,98

Liquidação: 02050079.006

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300023736748

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.930,47

Valor Líquido: R$ 1.907,30

Valor Pago da RP R$ 1.930,47

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 18/01/2024


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE )R$ 1.930,471,00R$ 1.930,47
Total BrutoR$ 1.930,47
Total LiquidoR$ 1.930,47
Total Pago: R$ 1.930,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801017818/01/2024R$ 1.930,47