Dados do Empenho:

Número:02010043

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 371.579,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010043.003

Liquidada em: 21/03/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 46.657,28

Valor Líquido: R$ 30.325,54

Competência: Março/2024

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2024

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2024


Data de Solicitação 21/03/2024


Histórico:

Fopag.efetivos.comp.março/24-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 46.657,281,00R$ 46.657,28
Total BrutoR$ 46.657,28
Total LiquidoR$ 46.657,28
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 4.307,07
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 585,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.186,49
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 34,46
RPPS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.217,90
Total das Retenções: R$ 16.331,74
Total Pago: R$ 46.657,28 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2203055422/03/2024R$ 46.657,28