Dados do Empenho:

Número:02010395

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.420,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.379,87

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010395.001

Liquidada em: 30/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 146391727

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.409,16

Valor Líquido: R$ 12.260,25

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JANEIRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 12.409,161,00R$ 12.409,16
Total BrutoR$ 12.409,16
Total LiquidoR$ 12.409,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101001331/01/2025R$ 12.409,16