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- Liquidação Nº 02010395.001
Número:02010395
Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.420,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.379,87
Liquidação: 02010395.001
Liquidada em: 30/01/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 146391727
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 12.409,16
Valor Líquido: R$ 12.260,25
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JANEIRO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 12.409,16 | 1,00 | R$ 12.409,16 | |
Total Bruto | R$ 12.409,16 | ||||
Total Liquido | R$ 12.409,16 |