Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010395

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.420,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.379,87


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À CÂMARA FRIGORÍFICA, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO EXERCÍCIO 2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11562 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 9.900,0012,00R$ 118.800,000,000,0012,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010395.00423/04/2025R$ 11.581,13
R$ 0,00
02010395.00307/04/2025R$ 11.337,09
R$ 0,00
02010395.00219/02/2025R$ 12.092,75
R$ 0,00
02010395.00130/01/2025R$ 12.409,16
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010013FME02010395COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 12.409,16
10/03/202510030018FME02010395COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 12.092,75
09/04/202509040008FME02010395COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 11.337,09
09/05/202509050073FME02010395COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 11.581,13
Lista de Anulações
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