Dados do Empenho:

Número:02010395

Valor Total do Empenho:R$ 118.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.420,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.379,87

Dados da Liquidação:

Número:02010395.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.409,16

Valor Total Liquidado:R$ 12.260,25

Pagamento 31010013

Pago em: 31/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 12.409,16

Valor Líquido Pago: R$ 12.260,25


Histórico:

01/2025