Dados do Empenho:

Número:02010354

Valor Total do Empenho:R$ 41.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.108,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010354.008

Liquidada em: 09/10/2024

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.366,93

Valor Líquido: R$ 3.366,93

Valor Pago da RP R$ 3.366,93

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 24/09/2024


Histórico:

Ref. ao ressarcimento conforme Termo de Cooperação Técnica e Administrativa, ATO Nº 2429/2021 - GABPREF, celebrado entre os município de Fortaleza e Maracanaú, período agosto/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 3.366,931,00R$ 3.366,93
Total BrutoR$ 3.366,93
Total LiquidoR$ 3.366,93
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402010514/02/2025R$ 3.366,93