Dados do Empenho:

Número:01020032

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.569,85

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 6.260.541,40

Valor Empenhado:R$ 4.268.545,45

Saldo a empenhar:R$ 1.991.995,95

Liquidação: 01020032.011

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 266,40

Valor Líquido: R$ 263,20

Valor Pago da RP R$ 266,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/12/2024


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 266,401,00R$ 266,40
Total BrutoR$ 266,40
Total LiquidoR$ 266,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 3,20
Total das Retenções: R$ 3,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001007720/01/2025R$ 266,40