Dados do Empenho:

Número:18040020

Valor Total do Empenho:R$ 35.154,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.714,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.043/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 321.175,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 136.614,85

Saldo a Contratar:R$ 184.560,15

Dados do Contrato:

Número:149024030113

Valor Total do Contrato:R$ 53.790,00

Valor Empenhado:R$ 22.561,20

Saldo a empenhar:R$ 31.228,80

Liquidação: 18040020.003

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: G MED LTDA (31.009.591/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1799

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.812,40

Valor Líquido: R$ 3.766,65

Valor Pago da RP R$ 3.812,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024


Data de Solicitação 10/12/2024


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS SOB ORDEM DE FORNECIMENTO N°03050002 E EMPENHO N°18040020.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20618LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML, GOTAS FRASCO C/20 ML (FRASCO)R$ 10,59360,00R$ 3.812,40
Total BrutoR$ 3.812,40
Total LiquidoR$ 3.812,40
NÚMERO DA NOTA: 1799

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 22.2408.31.009.591/0001-91.55.001.000001799.1.00001848.6

Número do Protocolo: 222240007802105

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.812,401,20%R$ 45,75
Total das Retenções: R$ 45,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2801005928/01/2025R$ 3.812,40