Dados do Empenho:

Número:08050015

Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76

Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.028/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101020050701

Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16

Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42

Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74

Liquidação: 08050015.002

Liquidada em: 21/11/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 339

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 80.737,08

Valor Líquido: R$ 71.048,63

Valor Pago da RP R$ 80.737,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2024


Data de Solicitação 02/10/2024


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para o setor de limpeza pública no mês de junho/24.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.841,6120,00R$ 36.832,20
#11603CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.291,3234,00R$ 43.904,88
Total BrutoR$ 80.737,08
Total LiquidoR$ 80.737,08
NÚMERO DA NOTA: 339

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 681191745

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 80.737,085,00%R$ 4.036,85
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 40.368,5411,00%R$ 1.776,22
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 80.737,084,80%R$ 3.875,38
Total das Retenções: R$ 9.688,45
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102014811/02/2025R$ 80.737,08