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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020148
Número:08050015
Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76
Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08050015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 80.737,08
Valor Total Liquidado:R$ 71.048,63
Pagamento de Restos a Pagar 11020148
Pago em: 11/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 80.737,08
Valor do INSS: R$ 1.776,22
Valor do ISS: R$ 4.036,85
Valor do IRRF: R$ 3.875,38
Valor Líquido Pago: R$ 71.048,63
Histórico: