Dados do Empenho:

Número:08050015

Valor Total do Empenho:R$ 965.988,76

Valor Total Liquidado:R$ 613.202,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08050015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 80.737,08

Valor Total Liquidado:R$ 71.048,63

Pagamento de Restos a Pagar 11020148

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 80.737,08

Valor do INSS: R$ 1.776,22

Valor do ISS: R$ 4.036,85

Valor do IRRF: R$ 3.875,38

Valor Líquido Pago: R$ 71.048,63


Histórico: