Dados do Empenho:

Número:18070010

Valor Total do Empenho:R$ 8.845,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.559,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.021/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 803.110,33

Saldo a Contratar:R$ 8.178,79

Dados do Contrato:

Número:159124051502

Valor Total do Contrato:R$ 11.048,40

Valor Empenhado:R$ 2.559,60

Saldo a empenhar:R$ 8.488,80

Liquidação: 18070010.002

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6329

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 356,40

Valor Líquido: R$ 352,12

Valor Pago da RP R$ 356,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 03/12/2024


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 6.329, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 15100003.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23458FITA DE CETIM CORES VARIADAS 15MM, COM 50M (UNIDADE)R$ 16,2022,00R$ 356,40
Total BrutoR$ 356,40
Total LiquidoR$ 356,40
NÚMERO DA NOTA: 6329

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 02/12/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2412.02.215.258/0001-30.55.001.000006329.1.00008800.1

Número do Protocolo: 223240075484162

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 356,401,20%R$ 4,28
Total das Retenções: R$ 4,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3101004331/01/2025R$ 356,40