Dados do Empenho:

Número:29070007

Valor Total do Empenho:R$ 71.052,00

Valor Total Liquidado:R$ 69.705,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.018/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.061.715,28

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.653.420,15

Saldo a Contratar:R$ 9.408.295,13

Dados do Contrato:

Número:101024040301

Valor Total do Contrato:R$ 301.080,24

Valor Empenhado:R$ 299.733,60

Saldo a empenhar:R$ 1.346,64

Liquidação: 29070007.008

Liquidada em: 27/12/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2967

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.210,86

Valor Líquido: R$ 1.196,33

Valor Pago da RP R$ 1.210,86

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2024


Data de Solicitação 12/11/2024


Histórico:

Aquisição de material para manutenção e recuperação de vias.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11793PARALELEPÍPEDO (UNIDADE)R$ 0,931.302,00R$ 1.210,86
Total BrutoR$ 1.210,86
Total LiquidoR$ 1.210,86
NÚMERO DA NOTA: 2967

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 11/11/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2411.31.435.975/0001-76.55.001.000002967.1.35154647.7

Número do Protocolo: 223240067090808

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.210,861,20%R$ 14,53
Total das Retenções: R$ 14,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701003917/01/2025R$ 1.210,86